IV Circolo Didattico "G. Beltrani"
IV Circolo Didattico "G. Beltrani" (https://www.4circolotrani.edu.it)

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/Fine lavori Importo liquidato €
Z661736222
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'0PERA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI R.S.P.P.(NS CONTRATTO PROT.N.36/B -15 DEL 09/01/2016)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ING. LARATO FABIO
04377090727
1500.00 02/12/2016
10/02/2017
1500.00
Z2D1CFCB35
SALDO FATTURA N.2-17 DEL 19/01/2017 RELATIVO ALLA STAMPA ED AFFISSIONE DI UN MANIFESTO 6 3 METRI (NS. ORDINE PROT. N.161/B-15 DEL 19/01/2017)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO INTUENDO SRL
06342370720
250.00 06/02/2017
06/02/2017
250.00
Z341EF197C
SALDO FATTURA N. 2040/170014701 DEL 16/06/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI TARGA PUBBLICITARIA RELATIVO AL PROGETTO DIRITTI A SCUOLA.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MYO SPA
03222970406
390.00 19/07/2017
19/07/2017
390.00
Z5B18D0463
ACCONTO SU FATTURA N.54 DEL 10/12/2016 RELATIVO ALLA RETE LAN PROGETTO PON FESR A2. CODICE PROGETT 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-85
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO NET SERVICE
05243130720
5687.20 29/12/2016
27/01/2017
5687.20
ZB51CB11B0
ORFINAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PLESSO G. BELTRANI (NS. ORDINE PROT. N.4025/B-15 DEL 22/12/2016)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO NEW LIGHT DI BUCCI MICHELE
06120970725
210.00 23/12/2016
16/02/2017
210.00
Z7F1856B09
SALDO FATTURA N. 17276 DEL 16/02/2016 RELATIVO ALLE SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2016.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO NEXIVE SPA
12383760159
304.42 08/04/2016
10/02/2017
37.12
Z611FC1894
SALDO FATTURA N. 13/E DEL 19/09/2017 RELATIVO ALL' ACQUISTO DI TONER PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 (NS. ORDINE PROT. N.2925/4.1.M DEL 01/09/2017)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PORCELLI SALVATORE
05907580723
1188.70 23/11/2017
23/11/2017
1188.70
ZA51D1C328
SALDO FATTURA N.2_17 DEL 09/02/2017 PER IL PAGAMEN TO SPESE POSTALI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO POSTE EXPRESS SRL
07483480724
223.54 21/02/2017
28/12/2017
223.54
Z482060228
SALDO FATTURA N. 250/E DEL 23/11/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI UN ARMADIO PER LA SCUOLA S. PAOLO (NS. ORDINE PROT. N.3678/4.1.M DEL 19/10/2017)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
07440240724
730.00 13/12/2017
13/12/2017
730.00
ZF62099E93
SALDO FATTURA N. 289/E DEL 02/12/2017 RELATIVO AGLI INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE LIM E FOTOCOPI ATORI INTERVENUTI NEL PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
07440240724
1710.00 11/12/2017
11/12/2017
1710.00
Z601EC9C46
SALDO FATTURA N. 124/E DEL 01/06/2017 RELATIVI AD INTERVENTI DI RIPARAZIONE HARDWARE E MANUTENZIONE SOFTWARE VARI(NS. ORDINE PROT. N.2059/4.1.M DEL
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
07440240724
1450.00 06/07/2017
06/07/2017
1450.00
ZB51D87D40
SALDO FATTURA N.62/E DEL 13/04/2017 RELATIVO AL CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2017 (NS. ORDINE PROT. N.652/4.1.M DEL 01/03/2017)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
07440240724
1200.00 31/05/2017
31/05/2017
1200.00
Z641E807BB
SALDO FATTURA N. 109/E DEL 25/05/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI 1 RADIOREGISTRATORE GRUNDING (NS. ORDINE PROT. N.1759/4.1.M DEL 08/05/2017)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
07440240724
88.00 31/05/2017
31/05/2017
88.00
Z211E8084D
SALDO FATTURA N.108/E DEL 25/05/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI TONER PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO POR DIRITTI A SCUOLA (NS. ORDINE PROT. N
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
07440240724
532.63 31/05/2017
31/05/2017
532.63
Z8B1A92524
ACCONTO SU FATTURA N.286/E DEL 06/12/2016 PER L'ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE SVOLTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON FESR 10.8.1.A3-PU-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
07440240724
16760.49 19/12/2016
16/02/2017
16760.49
ZF41DDDB33
SALDO FATTURA N.110/E DEL 25/05/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI 1 LETTORE DVD PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA(NS. ORDINE PROT. N.935/4.1.I DEL 16/03/17
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
07440240724
42.00 06/07/2017
06/07/2017
42.00
ZF42074ED0
SALDO FATTURA N. 288/E DEL 02/12/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO(NS. ORDINE PROT. N.3805/4.1.M DEL 24/10/2017)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
07440240724
492.94 11/12/2017
11/12/2017
492.94
Z4420089F3
SALDO FATTURA N. 201 DEL 20/10/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI GRUPPI DI CONTINUITA'(GIUSTO NS. ORDINE PROT.N.3220/4.1.M DEL 25/09/2017)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M.
07440240724
760.00 23/11/2017
23/11/2017
760.00
ZA61F7C1AD
SALDO FATTURA N. 136 DEL 13/09/2017 RELATIVO ALLA FORNITURA DEL DIARIO SCOLASTICO TIENIMIDOCCH IO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO S e G PARTNERS SRL
03155660966
802.00 13/10/2017
13/10/2017
802.00
Z8B1F47FDD
SALDO FATTURA N.2021 DEL 13/07/2017 RELATIVO AL SALDO ABBONAMNETO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA+ ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A.S.2016/2017-2017/2018.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA - NAPOLI
00659430631
340.00 19/07/2017
19/07/2017
340.00

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